SAP FORUM - SAP Community » Technische Foren SAP Finanzwesen MIRO setzen automatische Zahlsperre 1form #1 Geschrieben: Donnerstag, 20. Oktober 2016 07:56:25(UTC) Retweet Beiträge: 50 Hallo, bestimmt kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe das Problem, dass wenn ich die MIRO aufrufe bei bestimmten USERN automatisch eine Zahlsperre (Registerkarte 'Zahlung')eingetragen ist und bei anderen nicht. Wißt ihr wo man das steuert? Danke für eure Unterstützung 1Form MrBojangles #2 Donnerstag, 20. Oktober 2016 09:35:56(UTC) Beiträge: 389 Hallo 1Form, hmm... könnte eine benutzerspezifische Toleranzeinstellung ein. Findet Du im Customizing unter "Materialwirtschaft - Logistik-Rechnungsprüfung - Berechtigungsverwaltung - Toleranzgruppen festlegen / Benutzer Toleranzgruppe zuordnen" Würde aber nur dann greifen, wenn Abweichungen > Toleranzgrenze existieren. Ansonsten könnte womöglich noch ein BadI bzw. Userexit werkeln... Weiterhin viel Freude mit SAP... Sap zahlsperre setzen net. Cheers MrB. mo001 #3 Donnerstag, 20. Oktober 2016 09:52:27(UTC) Beiträge: 120 Hallo, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr schon analysiert habt ob es wirklich am User liegt, theoretisch wäre auch eine stochastische Sperre möglich.
Furthermore, the system checks tha t the payment blo ck entered also blocks m an ual payment. Die Vorbelegung des Zahlwegs können Sie ebenfalls ändern, wie auch die Mahn- u n d Zahlungssperre. If necessary, you can change the default proposals for t he payment me th od, the dunning lock, and t he payment lo ck. Es muss eine Eintrag vorhanden sein, der den Buchungskreis, die Belegart und d i e Zahlungssperre f ü r Rechnungen [... ] enthält. There must be an entry containing the company code, document type, an d the payment blo ck ing indicator for [... ] invoices. Zu diesem Zweck weisen Sie ihm ei n e Zahlungssperre z u, die den Grund [... ] für den Ausschluss vom Zahlungslauf angibt. For this purpose you a ss ign a payment block t hat indicates [... ] the reason for the exclusion. Zahlsperre automatisch gesetzt | Themengruppe 1 › FI | FICO-Forum. Setzen Sie im Bild Debitor ändern: Zahlungsverkehr Buchhaltung im Fe l d Zahlungssperre d e n von Ihnen gewünschten Schlüssel. On the screen Change Cust om er: Payments in Ac counting, set the required key in the Payment block field.
Selbsterklärende Nachricht SAP hat diese Nachricht als 'selbsterklärend' definiert und daher keine weiteren Details dafür angegeben. Alle Nachrichten in SAP haben einen Nachrichtentext (siehe oben). Der Nachrichtentext ist jedoch nicht immer nützlich genug, um das Problem zu verstehen oder zu beheben. Daher enthalten die meisten Nachrichten im SAP-System zusätzlichen Langtext mit Details darüber, was das Problem verursacht hat, wie es behoben werden kann, welche Maßnahmen zu ergreifen sind oder welche Konfigurationsänderungen vorzunehmen sind usw. Sap zahlsperre setzen 2. Leider enthält diese spezielle Fehlermeldung keine zusätzlichen Informationen. Was kannst du noch tun? Auch wenn diese Fehlermeldung keine nützlichen oder zusätzlichen Meldungsdetails enthält, können Sie dennoch versuchen, das Problem zu lösen, indem Sie im SAP-Supportportal suchen. In vielen Fällen kann es einen SAP-Support-Hinweis geben, der weitere Fehlererklärungen oder sogar Anweisungen zur Fehlerbehebung enthält.
Aktivieren der Funktionen Rückzahlung, Verzichte/Abschreibungen und Zahlungsnachbearbeitung, für diese reserviert werden. Diese reservierten, offenen Posten werden aufgrund des Eintrags in der Sperrtabelle durch die Funktionen, die das Offene-Posten-Tool eingebunden haben, nicht ausgeglichen. Anwendungen, die das Offene-Posten-Tool jedoch nicht eingebunden haben, können diesen Sperreintrag nicht auswerten. Deswegen müssen Sie hier in diesem Abschnitt pro Anwendungsfunktion eine Zahlsperre setzen, die verhindert, daß andere Anwendungen die reservierten offenen Posten ausgleichen. Sap zahlsperre setzen portal. Im FI-Customizing unter ' Zahlungssperrgründe definieren ' definieren Sie die Zahlsperre(n). Wählen Sie 'Neue Einträge'. Geben Sie einen Buchungskreis an und wählen Sie über die F4-Hilfe eine Anwendungsfunktion aus. Wählen Sie über die F4-Hilfe eine Zahlsperre und sichern Sie die Daten. Für die Rückzahlung müssen Sie eine Zahlsperre verwenden, die es erlaubt, daß Zahlungseingänge auch ggf. die offenen Posten ausgleichen, die durch die Rückzahlung reserviert wurden.
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B. in der Zahlungsbedingung gesetzt werden Mit freundlichen Grüßen deab0224 11. 20 15:16 JohnLt Hallo zusammen, eine weitere Möglichkeit wäre eine Substitution. Gruß John 11. 20 16:54 DieterBleitner: Hallo Fesi, schau Dir mal die Transaktion OMR6 für die Toleranzgrenzen der Rechnungsprüfung an. Viele Grüße Dieter B. Perfekt, das könnte es sein, danke dir! CACSPY13 - Zahlsperren aufheben - SAP Transaktion. Überschreitet Arbeitsschritt Toleranzgrenze Transaktion eingestellten Zahlungsbedingung DieterBleitner Toleranzschlüssel Buchungskreis Toleranzgrenzen Abweichungen Zahlsperre ausgenommen gesetzt freundlichen automatisch Rechnungsprüfung gesonderten Kreditorenrechnungen Rechnung